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通潤裝備: 關(guān)于正泰集團財務(wù)有限公司2022年度風險評估報告

時間:2023-08-08 22:27:22    來源:證券之星    

            江蘇通潤裝備科技股份有限公司

   關(guān)于正泰集團財務(wù)有限公司 2022 年度風險評估報告


(資料圖片僅供參考)

   根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——交易與關(guān)聯(lián)交易(2023 年修

訂)》的要求,江蘇通潤裝備科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)通過查驗正泰集團財

務(wù)有限公司(以下簡稱“正泰財務(wù)公司”)的《金融許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》等資料,并查閱了

包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等在內(nèi)的正泰財務(wù)公司的定期財務(wù)報告,對其經(jīng)營資

質(zhì)、業(yè)務(wù)和風險狀況進行了評估,具體情況報告如下:

  一、正泰財務(wù)公司的基本情況

  正泰財務(wù)公司于 2017 年 12 月 13 日取得《中國銀監(jiān)會浙江監(jiān)管局關(guān)于正泰集團財務(wù)有限

公司開業(yè)的批復(fù)》(浙銀監(jiān)復(fù)〔2017〕396 號),正式獲批允許開業(yè)。于同年 12 月 15 日取得

營業(yè)執(zhí)照,12 月 22 日正式對外營業(yè),地址位于浙江省溫州市鹿城區(qū)市府路 525 號同人恒玖大

廈三樓 305 室,注冊資本金 10 億元人民幣,股東單位 2 家,其中正泰集團股份有限公司持股

   截至 2022 年 12 月 31 日,正泰財務(wù)公司的經(jīng)營范圍為:1.對成員單位辦理財務(wù)或融資顧

問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù);2.協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付;3.經(jīng)批準的

保險代理業(yè)務(wù);4.對成員單位提供擔保;5.辦理成員單位之間的委托貸款;6.對成員單位辦

理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);7.辦理成員單位之間的內(nèi)部結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計;8.吸收

成員單位存款;9.對成員單位辦理貸款及融資租賃;10.從事同業(yè)拆借。

  二、正泰財務(wù)公司內(nèi)部控制的基本情況

  (一)內(nèi)部控制環(huán)境

  正泰財務(wù)公司嚴格遵循金融行業(yè)的監(jiān)管政策,持續(xù)提升內(nèi)部控制有效性。正泰財務(wù)公司

建立了以股東會、董事會、監(jiān)事會及高管層為主體的公司治理架構(gòu),并在《正泰集團財務(wù)有

限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)中明確規(guī)定了股東會、董事會、總經(jīng)理及監(jiān)事會

的職責,各治理主體職責邊界清晰,符合獨立運作、有效制衡原則。截至 2022 年 12 月 31 日,

正泰財務(wù)公司董事會下設(shè)了戰(zhàn)略與薪酬委員會、風險控制委員會、審計委員會,負責對相關(guān)

專項事務(wù)進行評估審議。

  正泰財務(wù)公司按照《公司章程》的規(guī)定及時召開董事會、監(jiān)事會,并審議討論公司重大事

項,充分發(fā)揮“三會”在公司治理體系中的作用,及時研究和決策公司重大事項,確保公司規(guī)范

運作和務(wù)實高效。

  正泰財務(wù)公司高級管理層共由 3 人組成,分別包括總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理一名、總經(jīng)理助

理一名?,F(xiàn)設(shè)有包括綜合辦公室、營業(yè)部、公司業(yè)務(wù)部、計劃財務(wù)部、風險合規(guī)部、內(nèi)部審計

部、信息科技部在內(nèi) 7 個職能部門。

  正泰財務(wù)公司將合規(guī)經(jīng)營放在首位,制定了相關(guān)內(nèi)部控制制度,建立了適應(yīng)公司運營需求

的信息管理系統(tǒng),營造了審慎穩(wěn)健的企業(yè)文化。

  (二)風險識別與評估

  正泰財務(wù)公司通過加強內(nèi)控及風險管理流程,以促進可持續(xù)發(fā)展為宗旨,不斷提高法律合

規(guī)風險事前、事中和事后的管控力度和應(yīng)對能力,建立起了一套較為科學、健全、合理的內(nèi)部

控制體系,覆蓋各業(yè)務(wù)活動、管理活動及主要風險,并定期進行評估、完善,內(nèi)部控制管理責

任制清晰明確。

  正泰財務(wù)公司建立了分工合理、職責明確、報告關(guān)系清晰的組織機構(gòu),業(yè)務(wù)部門作為內(nèi)控

合規(guī)的第一道防線,嚴格按照制度和流程開展業(yè)務(wù),風險合規(guī)部作為內(nèi)控合規(guī)的第二道防線,

切實做好內(nèi)控體系的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織落實和檢查評估,內(nèi)部審計部作為內(nèi)控合規(guī)的第三道防線,

積極對內(nèi)控充分性和有效性進行審計并監(jiān)督整改。

  (三)控制活動

  正泰財務(wù)公司制定有《資金賬戶管理辦法》、《結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》、《重要空白憑證

管理辦法》等制度,按照公司流程和標準規(guī)范執(zhí)行,有效控制業(yè)務(wù)風險。結(jié)算業(yè)務(wù)方面,成

員單位在正泰財務(wù)公司開設(shè)結(jié)算賬戶,通過正泰財務(wù)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)資金結(jié)算,嚴格

保障結(jié)算的安全、快速,同時做好系統(tǒng)維護工作和應(yīng)急演練,避免因系統(tǒng)故障造成成員單位

無法及時進行資金結(jié)算等問題,減少操作風險的產(chǎn)生;成員單位存款業(yè)務(wù)方面,正泰財務(wù)公

司遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,嚴格按照國家金融監(jiān)督管理總局和中國人民銀

行相關(guān)規(guī)定開展存款業(yè)務(wù),保障成員單位資金的安全,維護各當事人的合法權(quán)益。

  正泰財務(wù)公司設(shè)立信貸審查委員會,遵循“貸前調(diào)查、貸中審查、貸后檢查”的操作原則,

嚴格按照《信貸審查委員會工作規(guī)則》、《流動資金貸款管理辦法》等制度開展信貸業(yè)務(wù),業(yè)

務(wù)制度和流程完備;貸款劃撥后,對貸款使用情況進行定期檢查與監(jiān)督,定期搜集財務(wù)報表和

數(shù)據(jù),做好貸后跟蹤工作,滾動評估信用狀況,按季度進行資產(chǎn)風險分類。

  正泰財務(wù)公司制定有《投資決策委員會工作規(guī)則》、《固定收益類有價證券投資業(yè)務(wù)管理

辦法》等制度規(guī)定,投資規(guī)模嚴格控制在國家金融監(jiān)督管理總局規(guī)定及董事會授權(quán)范圍內(nèi)。在

決策程序上,業(yè)務(wù)部門根據(jù)投資決策委員會所確定的投資類別及金額開展業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)開展后,

定期對持倉情況進行風險監(jiān)控。

  正泰財務(wù)公司軟硬件設(shè)施和信息安全體系較為完善,由信息技術(shù)部門對操作人員在其權(quán)限

范圍內(nèi)進行授權(quán)設(shè)置,運用用戶口令、證書、加密等技術(shù)措施保障系統(tǒng)安全。正泰財務(wù)公司通

過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和集團成員單位開展結(jié)算、查詢、轉(zhuǎn)賬等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

  正泰財務(wù)公司設(shè)立了專門的內(nèi)部審計部門,建立了科學可行、覆蓋全的內(nèi)部審計相關(guān)管理

辦法和操作規(guī)程,對各項業(yè)務(wù)活動進行持續(xù)的內(nèi)部審計和監(jiān)督,定期對內(nèi)控制度執(zhí)行情況、業(yè)

務(wù)活動的合規(guī)情況進行監(jiān)督檢查。

  (四)內(nèi)部控制總體評價

  正泰財務(wù)公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定了相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和流程,內(nèi)部控制制度完善,并得到有

效執(zhí)行,整體風險可控。

  三、正泰財務(wù)公司經(jīng)營管理及風險管理情況

  (一)經(jīng)營情況

  經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具天健審(2023)995 號審計報告,截至

元,2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入 1.03 億元、稅后凈利潤 0.56 億元。

  (二)管理情況

  自成立以來,正泰財務(wù)公司一直堅持穩(wěn)健經(jīng)營的原則,嚴格按照國家有關(guān)金融法規(guī)、條例

及《公司章程》規(guī)范經(jīng)營行為,穩(wěn)步推進開展各項經(jīng)營活動。加強風險管控,推進制度建設(shè),

持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。強化流動性管控,在確保資金安全和集團支付的前提下,優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)

構(gòu)。持續(xù)提升金融服務(wù)能力,促進各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。截至 2022 年 12 月 31 日,正泰財務(wù)公

司未發(fā)生違反《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》等規(guī)定的情形,未發(fā)現(xiàn)與財務(wù)報表相關(guān)的資金、

信貸、投資、稽核、信息管理等風險控制體系存在重大缺陷。

  (三)監(jiān)管指標

  根據(jù)《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定,截至 2022 年 12 月 31 日,正泰財務(wù)公司的各

項監(jiān)管指標均符合規(guī)定要求。主要監(jiān)管指標具體情況如下:

     序號      指標       監(jiān)管值      2022 年 12 月 31 日實際值

  四、風險評估意見

  綜上所述, 正泰財務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,自

開業(yè)以來嚴格按照《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》的要求規(guī)范經(jīng)營,且建立了較為完善的內(nèi)部

控制體系,可以較好的控制風險。根據(jù)本公司對正泰財務(wù)公司風險管理的了解和評價,未發(fā)現(xiàn)

風險管理及會計報表的編制存在重大缺陷,本公司與正泰財務(wù)公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存貸款等金

融業(yè)務(wù)風險可控。

                                 江蘇通潤裝備科技股份有限公司

                                            董 事 會

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